目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:桂林市科学技术局 2025 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明 四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:桂林市科学技术局 2025 年预算公开报表
一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类表十二、政府预算支出经济分类表
十三、项目支出(部门预算)绩效目标表
十四、项目支出(补助市县)绩效目标申报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
1、拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展规划和政策并 组织实施。
2、组织拟订全市科技发展重大战略、重大规划并督促实施, 统筹重点行业、领域、区域科技发展规划的衔接协同。组织研究全市重大科技问题、研判国内外科技发展态势并提出应对措施建议。组织实施全市创新调查和科技报告制度。统筹全市重大科技决策咨询制度建设。
3、研究提出统筹推进全市创新体系建设、深化科技体制改 革的政策建议,会同有关部门健全技术创新激励机制,组织拟订全市科技发展重大政策并监督落实。统筹协调部门、行业、领域科技政策制定,组织提出科技与教育、人才协调发展的重大政策建议。优化科研体系建设,指导全市科研机构改革发展。组织起草相关规范性文件。
4、研究提出统筹科技资源配置的政策建议并督促落实。会同有关部门研究拟订全市财政科技计划(专项、基金等)预算总 规模及方向结构比例。组织推动多元化科技投入体系建设。统筹 衔接全市科技计划(专项、基金等)的优先支持方向、重点任务 和年度安排。协调管理全市财政科技计划(专项、基金等)并监 督实施。组织建立统一的全市科技计划(专项、基金等)管理制 度规范和全市科技管理运行平台,指导监督科研管理专业机构运行管理。
5、组织凝练基础研究关键科学问题,协调实施全市重大基础研究和应用基础研究,前沿交叉性技术和引领性垫付性研究。
6、统筹推进全市战略科技力量建设。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施规划和监督实施。推动科研基础条件和保障能力建设和科技资源开发共享。
7、推动落实新型举国体制,组织凝练事关战略全局的全市战略科技任务,编制全市重大科技项目规划并监督实施,推进关键核心技术攻关。
8、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进社会发展规 划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。推动企业科技创新能力建设。
9、组织提出促进科技安全和统筹全市军民科技融合发展总 体部署、体制机制、政策措施和重大任务的建议并督促落实。指导全市科技保密共和国防动员领导科技工作。
10、牵头全市技术转移体系建设,组织拟订促进科技知识产权创造、科技成果转移转化和产学研结合的相关政策并监督实施,协调推动重大科研成果示范应用。促进科技和经济社会发展相结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
11、统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。
12、会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设的政策措施并
组织实施。建立健全科技人才培养、引进、使用、评价、激励等机制。拟订吸引集聚国内外高端科技人才政策措施,组织开展国内外科技人才交流,指导全市科技人才交流工作,组织实施科技人才计划,拟订科学普及和科学传播规划、政策。
13、拟订科技对外交往与创新能力开放合作规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作。指导全市对外科技合作工作。会同有关部门推动落实“一带一路”国际科技合作等重大举措。协调推进重大科学计划和科学工程。
14、统筹科技监督评价体系建设、科技评价机制改革和科研诚信建设,协调落实科技伦理重要规范和制度,统筹推进科研学风作风建设。统筹负责科研项目实施情况监督检查和科研成果评估成效。
15、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
桂林市科学技术局是主管科技工作的桂林市人民政府组成部门,根据办发〔2024〕32号文件,经市机构编制委员会办公室核定,市人民政府批准,机构改革后市科技局内设8个职能科室: 办公室、战略规划与资源统筹科、政策法规与监督评估科、前沿技术和产业科技科、社会发展与科技安全科、科技成果转化促进科、科技人才与科普科、平台建设与对外合作科,1个机关党组织。市科技局所属二层事业单位有三个,分别是:桂林市科学技术情报研究所、桂林市可持续发展促进中心、桂林市自动化技术研究所。
第二部分:桂林市科学技术局2025年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况说明
2025 年收支总预算 1740.13 万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),同比减少 77.67 万元,下降 4.27%。收入包括:一般公共预算、单位资金;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。总收支预算减少的主要原因是1、2025 年部门预算无上年结转结余收入;2、人员增减变动、职工晋级增资以及职工调标增资;3、在职在编人数增加。
二、部门预算收入总体情况说明
2025年总收入预算 1740.13 万元,同比减少 77.67 万元,下降 4.27%,总收入预算减少的主要原因是 1、2025 年部门预算无上年结转结余收入;2、人员增减变动、职工晋级增资以及职工 调标增资;3、在职在编人数增加。
三、部门预算支出总体情况说明
2025 年支出总预算 1740.13 万元,同比减少 77.67 万元,下降 4.27%。其中:基本支出 1678.58 万元,占支出总预算 96.46%; 项目支出 61.55 万元,占支出总预算 3.54%。总支出预算减少的主要原因是 1、2025 年部门预算无上年结转结余收入;2、人员增减变动、职工晋级增资以及职工调标增资;3、在职在编人数增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0 万元,同比减少
65.00 万元,下降 100.00%。2025 年政府性基金预算支出减少的主要原因是 2025 年度部门预算项目资金从政府性基金预算归集到一般公共预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门 2025 年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.00 万元, 同比减少 0.06 万元,下降 6.07%,具体如下:
(一)因公出国(境)费 2025 年预算安排 0 万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0 万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费 2025 年预算安排 0 万元,与上年持平;
公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0 万元,与上年持平。
(三)公务接待费 2025 年预算安排 1.00 万元,同比减少 0.06 万元,下降 6.07%,减少的主要原因是落实财政过紧日子政策, 缩减公务接待费。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门 2025 年机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、
公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服 务支出。我部门 2025 年机关运行经费预算 144.92 万元,同比减少 7.92 万元,下降 5.18%。机关运行经费减少的主要原因是落实财政过紧日子政策,压减经费。
八、政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算总金额 0.00 万元,同比减少 7.79 万元, 下降 100.00%。
集中采购预算 0.00 万元,占政府采购预算 0.00%,同比减少 7.79 万元,下降 100.00%,其中:货物类 0 万元、工程类 0万元、服务类 0 万元。
分散采购预算 0 万元,占政府采购预算 0%,与上年持平, 其中:货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。
九、国有资产占用情况说明
我部门 2025 年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理, 涉及市本级项目15个,预算资金61.55万元。
绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数(单位 万元) |
: 绩效目标 |
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残疾人保障金 |
4.75 |
通过使用残疾人保障金项目,按时缴纳 2024 年残疾人就业保障金。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费,是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关(事业单位)运行经费:为保障机关单位(含行政
单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)或事业单位(含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:桂林市科学技术局 2025 年预算公开报表
一、部门收支总体情况表(表1) 二、部门收入总体情况表(表2) 三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4) 五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表 6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11) 十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13) 十四、项目支出(补助市县)绩效目标申报表(表14)
上述报表详见附件。
附件.066 桂林市科学技术局 2025 年部门预算公开表.xls
2025年部门预算报表(财政审核)(桂林市本级预算公开表).xls
桂公网安备 45031202000193号